ERP Компас
Руководство пользователя

Оглавление

1 Общие сведения 1

1.1 Общая схема обмена электронными документами 1

2 Работа с электронными документами в ERP-системе "КОМПАС" 3

2.1 Настройка 3

2.2 Экспорт документов в файл XML 5

2.3 Экспорт накладных на отгрузку в формате XML 8

2.4 Импорт документов из файлов XML 9

2.5 Импорт накладных на приход в формате XML 11

3 Заключение 11

Обмен электронными документами

Общие сведения и правила работы

Общие сведения

Общая схема обмена электронными документами

Обмен электронными документами осуществляется через оператора электронного документооборота (ЭДО). Деятельность операторов регламентируется Приказом ФНС России от 23.10.2020 № ЕД-7-26/775@, а список официально зарегистрированных операторов ЭДО можно посмотреть на сайте ФНС. Оператор гарантирует доставку документов контрагенту и формирует все подтверждающие документы.

В общем случае обмен электронными документами между контрагентами состоит из следующих этапов (на примере: ПродавецПокупатель)

со стороны Продавца

со стороны оператора ЭДО

Работа с электронными документами в ERP-системе "КОМПАС"

В настоящий момент в ERP-системе "КОМПАС" осуществляется:

Работа с электронными документами осуществляется в модуле Бухгалтерия, Склад. Особенности экспорта и импорта универсальных передаточных документов (УПД, УКД) описаны в дополнении к текущему документу – Приложение_к_Инструкции_ЭДО.docx.

Настройка

Для корректной работы с электронными документами необходимо выполнить описанные ниже настройки.

  1. Определить путь к директории, в которую автоматически будут выгружаться сформированные файлы в формате xml. Если вы не сделаете этого, вам придется указывать директорию при каждой выгрузке документа.

  1. Введите информацию о партнере – операторе ЭДО в справочник Внешние партнеры. Помимо стандартных для партнеров настроек здесь должен быть указан его трехзначный идентификатор по реестру ФНС - поле "Идентификатор (только для партнера-оператора)" на вкладке

"Коды \ Данные для ЭДО";

  1. Для собственного предприятия и для партнеров, с которыми производится обмен электронными документами (которые упоминаются в выгружаемых документах), должны быть указаны следующие реквизиты в справочнике партнеров на вкладке "Коды \ Данные для ЭДО":

    • код используемого оператора ЭДО по справочнику партнеров - см. п.2 настроек;

    • идентификатор, присвоенный оператором ЭДО партнеру (номер в базе оператора).

Если у таких партнеров существуют головные организации, все то же самое должно быть проделано и для головных организаций.

Экспорт документов в файл XML

Предусмотрена возможность экспорта документов:

Экспорт документов осуществляется в модуле Управление финансами (Бухгалтерский и налоговый учет) из реестра документов соответствующего типа (рассмотрим на примере счетов-фактур).

По умолчанию экспорт производится в каталог, укаказанный для выгрузки документов в Конфигурации. Если в Конфигурации каталог не задан, вам будет предложено выбрать место на диске для сохранения выгруженного файла.

По окончании выгрузки автоматически добавляется запись в Журнал импорта / экспорта электронных документов.

В реестре документов в соответствующих колонках автоматически ставится отметка о проведенной операции (включая код записи в Журнале импорта / экспорта).

Обратите внимание! По мере появления новых приказов ФНС, регламентирующих новые актуальные форматы электронных документов, в меню выбора текущего формата вносятся соответствующие изменения. Например, по состоянию на октябрь 2021 года актуальным является формат в соответствии с Приказом ФНС от 19 декабря 2018 г. N ММВ-7-15/820@

Если экспорт документа производится повторно, то выдается сообщение

Дальнейшее поведение системы определяется выбором ответа оператора.

Массовая выгрузка документов

Выгрузить одновременно несколько документов можно следующим образом:

По результатам выгрузки на экран будет выведен протокол.

Экспорт накладных на отгрузку в формате XML

Экспорт накладных на отгрузку осуществляется также и из модуля Управление закупками, запасами, продажами (см. реестр Накладные на отгрузку). Для экспорта нужно на закладке Дополнительно нажать соответственно кнопку Выгрузка XML. Далее действия оператора, проверки аналогичны описанным выше.

Обратите внимание! Для выполнения импорта Накладных на отгрузку нужно также использовать кнопку на закладке Дополнительно.

Импорт документов из файлов XML

Предусмотрена возможность импорта документов из файлов XML:

Импорт документов осуществляется в модуле Управление финансами (Бухгалтерский и налоговый учет) из реестра документов соответствующего типа (рассмотрим на примере счетов-фактур).

Импорт может быть осуществлен как для одного файла, содержащего данные документа, так и массово:

Выберите одну из возможностей:

Уточнение: При массовом импорте файлов XML выбранный каталог запоминается и в следующий раз предлагается по умолчанию.

Обратите внимание!

При импорте счетов-фактур есть особенности:

Импорт накладных на приход в формате XML

Импорт накладных на приход осуществляется также и из модуля Управление закупками, запасами, продажами (см. реестр Накладные на получение). Для импорта нужно в шапке документа нажать соответственно кнопку Загрузка XML. Далее действия оператора, проверки аналогичны описанным выше.

Заключение

Напоминаем, что на все ваши вопросы, оставшиеся после прочтения данного документа, вам ответит «Горячая линия».